八闽十三水
号: 000000180200000/201910-034 信息分类: 单位决算
内容分类: 卫生、体育、医疗  通知   发文日期: 2019-08-30 09:40
发布机构: 县中医院 生成日期: 2019-08-30 09:40
生效时间: 废止时间:
称: 舒城县中医院2018年度部门决算
号: 词: 收入  决算  财政  结余  舒城县  

舒城县中医院2018年度部门决算

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舒城县中医院2018部门决算

 2019年8月

目 录

 

第一部分 舒城县中医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县中医院2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 舒城县中医院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

舒城县中医院2018部门决算情况

 

第一部分 舒城县中医院概况

一、部门职责

六安市舒城县中医院是一所以中医为特色的综合性二级医院,是全县中医药临床、科?#23567;?#25945;学中心。

其主要职能:以中医中药为主,为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

 

第二部分 舒城县中医院2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

666.02

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

9262.94

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9928.96

 

 

十、节能?#32321;?#25903;出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

9928.96

本年支出合计

9928.96

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

9928.96

总计

9928.96

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

?#22797;?/p>

合计

9928.96

666.02

 

9262.94

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9928.96

666.02

 

9262.94

 

 

 

21002

公立医院

9928.96

666.02

 

9262.94

 

 

 

2100202

中医医院

9923.96

661.02

 

9262.94

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

5

5

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

9928.96

9928.96

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9928.96

9928.96

 

 

 

 

21002

公立医院

9928.96

9928.96

 

 

 

 

2100202

中医医院

9923.96

9923.96

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

5

5

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

666.02

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

666.02

 

 

十、节能?#32321;?#25903;出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

666.02

本年支出合计

666.02

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

666.02

合计

666.02

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

666.02

666.02

 

666.02

666.02

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

666.02

666.02

 

666.02

666.02

 

 

 

 

 

21002

公立医院

 

 

 

666.02

666.02

 

666.02

666.02

 

 

 

 

 

2100202

中医医院

 

 

 

661.02

661.02

 

661.02

661.02

 

 

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

 

 

 

5

5

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5.15

302

商品?#22836;?#21153;支出

 

310

其他?#26102;?#24615;支出

 

30101

  基本工资

5.15

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物?#33322;?/p>

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  ?#20013;?#36153;

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

660.87

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

660.87

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他?#26102;?#24615;支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品?#22836;?#21153;支出

 

 

 

 

人员经费合计

666.02

公用经费合计

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,?#26102;?#34920;无数据。

 

 

 

第三部分 舒城中医院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9928.96万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计9928.96万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加574.48、574.48万元,增长6.14%,主要原因:一是医疗消?#30740;?#27714;增长;二是门诊和住院工作量及其人均费用的增加;三是医院人员经费、卫生材料费的增加,基础设备和医疗环境的改善,先进仪器的使用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9928.96万元,其中:财政拨款收入666.02万元,占6.71%;事业收入9262.94万元,占93.29%;经营收入0万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9928.96万元,其中:基本支出9928.96万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计666.02万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计666.02万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加78.29、78.29万元,增长13.32%,主要原因?#21644;?#20241;人员经费的增?#21360;?/p>

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入666.02万元,占本年收入的6.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加78.29万元,增长13.32%。主要原因退休人员经费的增?#21360;?/p>

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出666.02万元,占本年支出的6.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加78.29万元,增长13.32%。主要原因退休人员经费的增?#21360;?/p>

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出666.02万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育(类)支出666.02万元,占100%。

 

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为666.02万元,支出决算为666.02万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出666.02万元,占100%。具体情况如下:

医疗卫生与计划生育(类)公立医院(?#30591;?#20013;医(民族)医院(?#30591;?/strong>,年初预算为661.02万元,支出决算为661.02万元,完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出666.02万元,其中人员经费666.02万元,主要包括:基本工资、退休费。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县中医院2018年度没有政府性基金收入和支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,舒城县中医院运行经费支出6679.69万元,比2017年增加273.3万元,增长4.27%,主要原因是医疗消费增加的需求,医院成本的增长。

 

(二)国有资产?#21152;?#20351;用情况。

截至2018年12月31日,舒城县中医院共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位?#27833;?#32423;财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以?#25353;?#38750;财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或?#38498;?#24180;度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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